ایزو 45001 چارچوبی سیستماتیک برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) فراهم می‌کند تا سازمان‌ها با شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک‌ها و کنترل آن‌ها، از آسیب‌های شغلی و بیماری‌های ناشی از کار پیشگیری کنند. ممیزی داخلی و خارجی ابزار اصلی اطمینان از اثربخشی این سیستم است. این مقاله یک چک‌لیست کاربردی برای ممیزی ISO 45001 ارائه می‌دهد و در کنار آن مجموعه‌ای از سؤالات طرح‌شده به سبک ممیزان حرفه‌ای را در اختیارتان می‌گذارد تا بتوانید آمادگی سازمان را افزایش دهید، شکاف‌ها را ببندید و شواهد متقاعدکننده ارائه کنید.

چک لیست ممیزی ایزو 45001 و نمونه سؤالات ممیزی ISO 45001

اصول طراحی چک‌لیست ممیزی

  1. همترازی با بندهای استاندارد: چک‌لیست باید ساختار بندهای 4 تا 10 را بازتاب دهد تا پوشش کامل حاصل شود.
  2. تمرکز بر شواهد عینی: هر سؤال باید به یک نوع مدرک مشخص منتهی شود: سوابق، مصاحبه، مشاهده میدانی یا نمونه‌گیری.
  3. ردیابی‌پذیری (Traceability): برای هر یافته، پیوند به رویه، ریسک مرتبط، و اهداف OHS برقرار شود.
  4. ریسک‌محور بودن: حوزه‌هایی که ریسک بالاتری دارند وزن بیشتری در نمونه‌گیری و عمق پرسش دریافت کنند.
  5. قابلیت امتیازدهی: برای هر بند، معیار «انطباق کامل/جزئی/عدم انطباق» و شدت (Minor/Major) تعریف شود.

جدول چک‌لیست ممیزی ISO 45001

نکته: ستون «نمونه سؤال ممیزی» را هنگام مصاحبه و بازدید میدانی استفاده کنید. ستون «شواهد عینی» نشان می‌دهد ممیز دقیقاً دنبال چه مدرکی است.

بند استانداردحوزه / موضوعهدف ممیزیشواهد عینی مورد انتظارنمونه سؤال ممیزی
4.1درک سازمان و زمینهاطمینان از شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر OHSتحلیل PESTLE/ SWOT، فهرست ذی‌نفعان، ریسک‌های سطح کلان«آخرین به‌روزرسانی تحلیل زمینه چه زمانی بوده و چه تغییری در ریسک‌ها ایجاد کرده است؟»
4.2نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفعهم‌راستایی الزامات قانونی و قراردادی با OHSماتریس ذی‌نفعان، نگاشت الزامات به فرآیندها«کدام الزام قرارداد مشتری A بر کنترل‌های PPE اثر گذاشته؟ نشان دهید.»
4.3تعیین دامنه سیستمتعیین مرزهای فیزیکی/عملیاتی OHSMSسند دامنه، نقشه سایت‌ها/پیمانکاران«پیمانکاران در دامنه گنجانده شده‌اند؟ شواهدش چیست؟»
5.1رهبری و تعهدنقش فعال مدیریت در OHSصورتجلسات بازدید HSE، تخصیص منابع، KPI سطح مدیریت«مدیریت ارشد آخرین بار چه اقدامی برای حذف یک خطر انجام داد؟»
5.2خط‌مشی ایمنی و بهداشتتناسب، ابلاغ و در دسترس بودنخط‌مشی امضا شده، آموزش/آگاهی‌رسانی، نمایش در کارگاه«چگونه مطمئن می‌شوید کارکنان شیفت شب به خط‌مشی دسترسی دارند؟»
5.3نقش‌ها و مسئولیت‌هاوضوح مسئولیت‌هاچارت سازمانی HSE، شرح شغل‌ها«مسئول ارزیابی ریسک در پروژه‌ها دقیقاً چه کسی است؟»
6.1.1اقدام برای ریسک‌ها و فرصت‌هارویکرد نظام‌مند به ریسک و فرصتروش اجرایی مدیریت ریسک، رجیستر ریسک«آخرین فرصت بهبود شناسایی‌شده چه بوده و چه نتیجه‌ای داشته؟»
6.1.2شناسایی خطراتجامعیت شناسایی خطرات در همه فعالیت‌هافرم‌های HAZID، JSA/ JHA، بازدیدهای ایمنی«خطرات فعالیت کار در ارتفاع کجا ثبت و چگونه بازنگری می‌شوند؟»
6.1.3الزامات قانونی و سایر الزاماتانطباق با قوانین جاریفهرست قوانین به‌روز، نتایج ارزیابی انطباق«آخرین تغییر قانونی مرتبط با صدابرداری محیطی چه بوده؟»
6.1.4ارزیابی ریسک‌های OHSروش‌مندی و معیارپذیریمتدولوژی ماتریس ریسک، گزارش ارزیابی، رتبه‌ها«نمونه‌ای نشان دهید که رتبه ریسک پس از کنترل‌ها کاهش یافته باشد.»
6.2اهداف OHS و برنامه‌هاهدف‌گذاری SMART و پیگیریاهداف سالانه، برنامه اقدام، مالک هر هدف«هدف کاهش نرخ LTIFR چگونه پایش می‌شود؟»
7.1منابعکفایت منابع انسانی و زیرساختیبودجه HSE، ابزار کالیبره، نیروی متخصص«کالیبراسیون گازسنج‌ها چگونه تضمین می‌شود؟»
7.2شایستگیاحراز صلاحیت نقش‌های بحرانیماتریس شایستگی، گواهینامه‌ها، ارزیابی اثربخشی«اپراتور لیفت‌تراک چه دوره‌هایی گذرانده و چگونه ارزیابی شده؟»
7.3آگاهیآگاهی کارکنان از خط‌مشی، خطرات و نقش‌هاسوابق توجیه اولیه/دوره‌ای، آزمونک‌ها«اگر ناظر حضور ندارد، روند گزارش شبه‌حادثه چیست؟»
7.4ارتباطاتدرون‌سازمانی و برون‌سازمانیبرنامه ارتباطات، تابلو اعلانات HSE، گزارش‌دهی به مراجع«در حادثه جدی چه کسی با نهاد قانونی تماس می‌گیرد؟»
7.5اطلاعات مدونکنترل ایجاد، تغییر، دسترسی، نگهداریدستورالعمل کنترل مدارک، فهرست بازنگری‌ها«نسخه جاری روش کار ایمن چگونه تشخیص داده می‌شود؟»
8.1طرح‌ریزی و کنترل عملیاتکنترل‌های عملیاتی مبتنی بر ریسکSOPها، مجوز کار (PTW)، پایش پیمانکاران«چه چک‌هایی قبل از صدور مجوز ورود به فضای بسته انجام می‌شود؟»
8.1.2مدیریت تغییرکنترل تغییرات برنامه‌ریزی‌نشدهفرم MoC، ارزیابی ریسک پیش از تغییر«نمونه‌ای از تغییر اضطراری و نحوه کنترل آن ارائه کنید.»
8.1.3برون‌سپاری/تأمین‌کنندگانکنترل ریسک‌های طرف‌های بیرونیارزیابی صلاحیت پیمانکار، KPI ایمنی«پیمانکار با عملکرد ضعیف چگونه مدیریت می‌شود؟»
8.2آمادگی و واکنش در شرایط اضطراریبرنامه، تمرین و بازنگریسناریوها، نتایج مانور، درس‌آموخته‌ها«آخرین مانور چه شکافی را آشکار کرد و چه اصلاحی انجام شد؟»
9.1پایش، اندازه‌گیری، تحلیلشاخص‌ها و صحت داده‌هاKPIها، کالیبراسیون، گزارش تحلیل«اعتبارسنجی داده نرخ شبه‌حادثه چگونه انجام می‌شود؟»
9.1.2ارزیابی انطباقاثبات رعایت الزامات قانونیچک‌لیست انطباق، اقدامات اصلاحی«غیرانطباق قانونی اخیر چگونه بسته شد؟»
9.2ممیزی داخلیبرنامه‌ریزی، صلاحیت ممیز، گزارشبرنامه سالانه، چک‌لیست‌ها، گزارش‌های قبلی«نتایج ممیزی قبلی چگونه پیگیری شده است؟»
9.3بازنگری مدیریتکفایت ورودی‌ها و اثربخشی خروجی‌هادستورجلسه، صورتجلسه، تصمیمات و اقدامات«کدام تصمیم مدیریت باعث کاهش ریسک‌های حیاتی شد؟»
10.1بهبودرویکرد سیستماتیک به بهبودپیشنهادها، پروژه‌های کایزن، روند NCRها«چه مکانیزمی برای شکار فرصت‌های بهبود وجود دارد؟»
10.2رخداد، عدم انطباق و اقدام اصلاحیرسیدگی ساختاریافته به حوادثثبت رخداد، RCA، اقدام اصلاحی/راستی‌آزمایی«از چه روش RCA استفاده می‌کنید و تأیید اثربخشی چگونه است؟»
10.3بهبود مستمررصد روندها و یادگیری سازمانیداشبوردها، بررسی روند شاخص‌ها«کدام شاخص روند نزولی پایدار نشان می‌دهد و چرا؟»

مطالعه پیشنهادی: متن فارسی استاندارد ایزو 45001

داشبورد KPI ایمنی مطابق ISO 45004

روش نمونه‌گیری و امتیازدهی

  • نمونه‌گیری مبتنی بر ریسک: برای فعالیت‌های پرخطر مانند کار در ارتفاع، فضاهای بسته، مواد شیمیایی خطرناک، نمونه‌گیری بیشتری انجام دهید.
  • اندازه نمونه: حداقل 3 شاهد متفاوت برای هر سؤال کلیدی: یک مصاحبه، یک مشاهده، یک مدرک مدون.
  • امتیازدهی:
    • مطابق: شواهد کافی و همسو، بدون شکاف.
    • عدم انطباق جزئی (Minor): یک یا چند نقص محدود با ریسک پایین، بدون اثر سیستماتیک.
    • عدم انطباق عمده (Major): شکست سیستماتیک یا ریسک بالای ایمنی.
    • فرصت بهبود (OFI): ایده‌های بهبود بدون نقض الزام.

نمونه سؤالات ممیزی بر اساس فرآیند

رهبری و فرهنگ ایمنی

  • «چگونه مدیریت ارشد فرهنگ گزارش‌دهی بدون سرزنش را حمایت می‌کند؟ مثال عملی ارائه کنید.»
  • «در صورت تعارض بین فشار تولید و ایمنی، چه سازوکاری برای تصمیم‌گیری ایمن وجود دارد؟»

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

  • «فهرست خطرات چگونه از پروژه‌ای به پروژه دیگر به‌روز می‌شود؟ چه کسی مسئول است؟»
  • «نمونه‌ای از ریسکی که بعد از اقدام کنترلی از High به Medium کاهش یافته ارائه کنید.»
  • «برای کار در فضای بسته، کنترل‌های قبل، حین و بعد از کار را توضیح دهید.»

صلاحیت و آگاهی

  • «طرح آموزش سالانه چگونه تدوین می‌شود و بر مبنای کدام تحلیل نیاز آموزشی است؟»
  • «شواهد اثربخشی آموزش SOS و PTW را نشان دهید. چگونه سنجیده‌اید؟»

ارتباطات و مشارکت کارکنان

  • «جلسات Toolbox Talk با چه فرکانسی و با چه شاخص اثربخشی برگزار می‌شود؟»
  • «کانال دریافت و رسیدگی به شبه‌حادثه‌ها و پیشنهادها چیست؟»

کنترل عملیات و پیمانکاران

  • «پیش از شروع کار پیمانکار، چه ارزیابی صلاحیتی انجام می‌شود و حد پذیرش چیست؟»
  • «نمونه مجوز کار اخیر را مرور کنیم. چه کنترل‌های حیاتی درج شده است؟»

شرایط اضطراری

  • «سناریوهای اضطراری چگونه از تحلیل ریسک استخراج شده‌اند؟»
  • «آخرین مانور چه درس‌آموخته‌هایی داشت و چگونه در رویه‌ها اعمال شد؟»

پایش و ارزیابی انطباق

  • «اعتبار داده‌های حادثه چگونه اطمینان‌پذیر می‌شود؟ چه کنترل‌هایی بر ورود داده دارید؟»
  • «ارزیابی انطباق با قوانین با چه تناوبی انجام می‌شود و چه کسی مسئول است؟»

ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت

  • «برنامه ممیزی داخلی چگونه بر پایه ریسک‌ها اولویت‌بندی شده است؟»
  • «خروجی‌های بازنگری مدیریت چه اقداماتی را برای شش‌ماهه آینده الزام کرده است؟»

رسیدگی به رخداد و اقدام اصلاحی

  • «روش ریشه‌یابی منتخب چیست (۵ Why، Ishikawa، TapRoot…) و چرا؟»
  • «راستی‌آزمایی اثربخشی اقدام اصلاحی چگونه و چه زمانی انجام می‌شود؟»
بند ۱۰ در ISO 45001

اسناد کلیدی که ممیز معمولاً درخواست می‌کند

  • خط‌مشی ایمنی و بهداشت شغلی امضا شده و ابلاغ شده.
  • رجیستر خطرات و ریسک‌ها + روش ارزیابی ریسک.
  • فهرست الزامات قانونی به‌روز و نتایج ارزیابی انطباق.
  • اهداف OHS، برنامه‌های اقدام، شاخص‌ها و گزارش پیشرفت.
  • ماتریس شایستگی، سوابق آموزش، گواهی‌های مهارتی.
  • روش‌های اجرایی عملیات ایمن، PTW، JSA/JHA.
  • برنامه آمادگی و واکنش اضطراری، نتایج مانورها و اصلاحات.
  • برنامه ممیزی داخلی، گزارش‌ها، اقدامات اصلاحی بسته‌شده.
  • صورتجلسات بازنگری مدیریت با تصمیمات و تخصیص منابع.
  • سوابق حوادث، شبه‌حوادث، RCA و اثبات اثربخشی اصلاحات.

نکات اجرایی برای تیم ممیزی

  • قبل از ممیزی: نقشه فرآیندی تهیه کنید، مخاطرات کلیدی هر فرآیند را علامت‌گذاری کنید، مسیر بازدید میدانی را بچینید، و پرسش‌های عمیق مرتبط با هر ریسک را آماده کنید.
  • حین ممیزی: از سه‌ضلعی شواهد استفاده کنید: مصاحبه + مشاهده + مدرک. پاسخ‌ها را با مدارک قطعیت‌بخش تست کنید. از نمونه‌گیری تصادفی سوابق استفاده کنید.
  • بعد از ممیزی: یافته‌ها را بر اساس ریسک اولویت‌بندی کنید، ضرب‌الاجل‌های واقع‌بینانه تعیین کنید، مالک اقدام مشخص کنید، و معیار راستی‌آزمایی تعریف کنید.

الگوی کوتاه برای گزارش عدم انطباق

  1. الزام: ارجاع دقیق به بند استاندارد یا رویه داخلی.
  2. یافته: آنچه مشاهده شد، با ذکر مکان، تاریخ، شواهد.
  3. ریسک: پیامد بالقوه برای افراد/سازمان.
  4. اقدام اصلاحی پیشنهادی: چه چیزی باید تغییر کند و توسط چه کسی.
  5. مهلت و راستی‌آزمایی: تاریخ سررسید و روش تأیید اثربخشی.

پرسش‌های عمیق برای اثبات اثربخشی واقعی

  • «کدام شاخص پیش‌نگر (Leading) در ۳ ماه اخیر بهبود داشته و چه مداخله‌ای علتش بوده؟»
  • «در بازطراحی یک فرآیند پرخطر، چه تحلیل MOC انجام شد و چه درسی گرفتید؟»
  • «چه سازوکاری تضمین می‌کند پیمانکاران پیمانکارانتان نیز با الزامات OHS سازگارند؟»
  • «اگر امروز یک نیروی تازه‌وارد شروع به کار کند، کدام ۳ خطر اصلی را و چگونه به او منتقل می‌کنید؟»

نکات طلایی برای آمادگی ممیزی خارجی

  • هم‌راستاسازی شواهد با الزامات: هر الزام باید دست‌کم یک سند، یک سوابق عملیاتی و یک مصداق میدانی قابل رؤیت داشته باشد.
  • کاهش وابستگی به افراد: فرآیندها را مستندسازی کنید تا با تغییر نفرات، شایستگی و کنترل‌ها پابرجا بماند.
  • مدارک «زندۀ» قابل نمایش: تخته‌های OHS، داشبورد دیجیتال، و سوابق مانور که تازه و تاریخ‌دار باشند.
  • تمرکز بر ریسک‌های تغییر: پروژه‌های جدید، تجهیزات تازه، تغییرات شیفت یا پیمانکار را پررنگ بررسی کنید.
  • تبدیل شبه‌حادثه به یادگیری: نشان دهید چگونه شبه‌حادثه‌ها به اقدام اصلاحی و پیشگیرانه ختم شده‌اند.
بند ۸ در ISO 45001

جمع‌بندی چک لیست ممیزی ایزو 45001 و نمونه سؤالات ممیزی ISO 45001

این چک‌لیست و بسته سؤالات، ممیزی ISO 45001 را از حالت «چک‌کردن کاغذها» به ارزیابی اثربخشی واقعی تبدیل می‌کند. با چیدمان ریسک‌محور، نمونه‌گیری هوشمند، و تمرکز بر شواهد عینی، می‌توانید انطباق را اثبات و در عین حال عملکرد ایمنی و بهداشت را بهبود دهید. پیشنهاد می‌شود جدول فوق را به‌صورت الکترونیکی پیاده‌سازی کنید، برای هر ردیف مالک مشخص کنید، به تناوب فصلی بازنگری نمایید و نرخ بسته‌شدن اقدامات اصلاحی و اثربخشی آن‌ها را در داشبورد مدیریتی پایش کنید.

مطالعه تکمیلی

منابع:

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا